?“審計是黨和國家監(jiān)督體系的重要組成部分,是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要力量。”4月16日,中核集團召開2024年度內(nèi)部審計工作會議,全面貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神,深入落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示批示精神,總結(jié)工作、交流經(jīng)驗、分析形勢、部署重點任務(wù)。中核集團董事長、黨組書記余劍鋒出席會議并講話,黨組成員、總會計師王學(xué)軍主持會議。
?國務(wù)院國資委綜合監(jiān)督局副局長劉永峰、審計署企業(yè)審計六局二級巡視員張建生出席會議,對中核集團2023年審計工作成績和亮點表示充分肯定,對下一步內(nèi)部審計提出明確要求。一是加強黨管審計,深入推進黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)細化實化制度化。二是切實提升內(nèi)部審計監(jiān)督效率,科學(xué)制定年度審計計劃。三是做好審計整改“下半篇”文章,切實把審計整改作為破解難題、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要契機,一體推進,規(guī)范管理。四是加強境外審計監(jiān)督檢查,加快推動境外審計全覆蓋。五是加快內(nèi)部審計監(jiān)督數(shù)智化轉(zhuǎn)型推進,提升內(nèi)部審計的數(shù)字化、智能化水平。
?會議指出,2023年,在審計署、國務(wù)院國資委、國防科工局的有力指導(dǎo)和集團公司黨組的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,集團公司集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系逐步建立,審計監(jiān)督與服務(wù)保障作用進一步彰顯,審計成果運用貫通協(xié)同進一步順暢、權(quán)威和高效,內(nèi)部審計質(zhì)量連續(xù)兩年被國務(wù)院國資委評為A級,責(zé)任追究體系建設(shè)取得中央企業(yè)國企改革三年行動考核第一名的優(yōu)異成績,1名同志獲評“全國內(nèi)部審計先進工作者”,2家單位審計部門獲評“全國內(nèi)部審計先進集體”,內(nèi)部審計工作卓有成效,為集團公司高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。
針對下一步工作,會議提出三點要求:一是提高站位,凝聚共識,深刻把握新時代內(nèi)部審計工作的職責(zé)定位和前進方向。要強化審計政治屬性,堅持和加強黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),按照集團公司黨組的要求,指哪兒打哪兒,打哪兒成哪兒,使審計隊伍成為集團公司經(jīng)濟監(jiān)督的“經(jīng)濟衛(wèi)士”。樹牢“整體·協(xié)同”理念,進一步優(yōu)化總部集中管控模式,加強與其他監(jiān)督力量和業(yè)務(wù)部門的貫通協(xié)同,發(fā)揮審計協(xié)同的整體功能。牢牢把握職責(zé)定位,自覺把服務(wù)意識融入內(nèi)部審計工作的全過程,通過精進的審計專業(yè)服務(wù)為改革發(fā)展保駕護航。二是聚焦主業(yè),履職盡責(zé),以高質(zhì)量審計促進集團公司高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前,集團公司發(fā)展進入戰(zhàn)略機遇期,內(nèi)部審計要切實增強全局意識和大局觀念,牢記使命擔(dān)當(dāng),更好地服務(wù)國家戰(zhàn)略。聚焦權(quán)力運行,加大對主要負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計力度,促進領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)范用權(quán)。突出問題整改,健全跨部門跨單位整改督導(dǎo)協(xié)同機制,以跟蹤問效推動整改措施落實落地,當(dāng)好“探照燈”,筑牢“防火墻”,助力各項戰(zhàn)略任務(wù)圓滿完成。三是創(chuàng)新作為,忠誠擔(dān)當(dāng),推動內(nèi)部審計工作整體效能不斷提升。秉持“以有為爭有位,有位才能更有為”的理念,優(yōu)化組織方式,發(fā)揮內(nèi)外部審計力量在審計項目實施中的“整體·協(xié)同”作用。創(chuàng)新審計手段,加快推動內(nèi)部審計監(jiān)督數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級。狠抓自身建設(shè),著力把審計隊伍打造成一支忠誠、干凈、廉潔的“鐵軍”,推動內(nèi)部審計工作再創(chuàng)佳績、再建新功。
會議強調(diào),全系統(tǒng)要深刻領(lǐng)會黨中央賦予審計工作的新使命、新希望,深入貫徹落實中央審計委員會、審計署、國務(wù)院國資委、國防科工局的重要指示,全面落實好本次會議部署要求。各單位一把手要切實履行內(nèi)部審計工作第一責(zé)任人的職責(zé),結(jié)合實際,牽頭研究制定加強內(nèi)部審計工作的具體舉措。各級審計部門和全體審計人員要以本次會議精神為引領(lǐng),從全局和整體的角度謀劃部署,扎實推進全年的各項審計任務(wù),為集團公司把方向、謀大局、定規(guī)劃、促改革提供決策參考和服務(wù)保障。
會上,集團公司總經(jīng)濟師、總審計師黃敏剛傳達學(xué)習(xí)二十屆中央審計委員會第一次會議、2024年全國審計工作會議等重要會議精神。集團公司審計與法務(wù)部主要負責(zé)人作內(nèi)部審計工作報告。中國核電、中核鈾業(yè)、中核工程等單位就審計工作作經(jīng)驗交流。
集團公司副總師級領(lǐng)導(dǎo)王德林、楊朝東、趙強、徐鵬飛、薛小剛、韓泳江,集團公司總部各部門負責(zé)人,京區(qū)專業(yè)化公司、直屬單位主要負責(zé)人、分管及協(xié)管內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)、總審計師在主會場參會。其他成員單位主要負責(zé)人、分管及協(xié)管內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)、總審計師、內(nèi)部審計部門人員在分會場以視頻形式參會。(邢泓琳 閆紹輝)
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